Директор департамента по внутреннему аудиту и рискам
Описание
Cep ков Ba лерий Ba лентинович
Мужчина , 46 лет , родился 6 марта 1979
+7 (917) 5380592
v.v.serkov@yandex.ru — предпочитаемый способ связи
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valery-serkov-cia-cfe-91898216/
Проживает : Москва , м. Юго -Западная
Гражданство : Россия , есть разрешение на работу : Россия
Не готов к переезду , готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Директор департамента внутреннего аудита и
контроля
Специализации :
— Аудитор
Занятость : полная занятость
График работы : полный день
Желательное время в пути до работы : не имеет значения
Опыт работы — 19 лет 7 месяцев
Апрель 2016 —
Май 2025
9 лет 2 месяца
Просвещение , Издательство , ОАО
www.prosv.ru
СМИ , маркетинг , реклама , BTL, PR, дизайн , продюсирование
• Издательская деятельность
• Распространение мультимедиа и печатной продукции
• Производство печатной , полиграфической продукции
Директор службы внутреннего контроля и аудита
1. Подготовка и согласование с Советом директоров годового плана аудита всей группы
(включая издательства , оптово -розничные , образовательные компании и EdTech).
2. Организация проведения внутреннего аудита (разработка программ проверок ) по
направлениям :
- дизайн бизнес -процессов и их контролей ;
- эффективность системы внутреннего контроля и управления рисками ,
- эффективность финансово -хозяйственной деятельности ДЗО и достоверность ее отражения в
учете .
3. Выполнение отдельных внеплановых аудитов по запросу руководства , включая :
- расследования злоупотреблений ,
- проверки объектов инвестирования (due diligence).
4. Разработка рекомендаций по результатам проверок , контроль их исполнения .
5. Консультирование менеджмента по вопросам внутреннего контроля , управления рисками ,
оптимизации бизнес -процессов и разработке внутренних документов .
6. Подготовка отчетности о работе службы для высшего руководства и акционеров .
Ключевые результаты :
1. Сформировал эффективную функцию внутреннего аудита , включая :
- разработку нормативной базы внутреннего аудита ,
- формирование и управление командой (2 штат . работников и внешние консультанты на
отдельных проектах ).
Наличие эффективно действующего внутреннего аудита обеспечило успешное привлечение в
2020 новых крупных акционеров (ВЭБ , РФПИ , Сбер ).
Резюме обновлено 17 сентября 2025 в 23:43
2. По заданию акционера обеспечил внедрение системы управления рисками , включая :
- разработку методологии ,
- обучение менеджмента ,
- формирование карты рисков и системы ключевых индикаторов рисков (КИР ).
Уровень зрелости системы управления рисками и функции внутреннего аудита в компании
позволил получить в 2024 высокий рейтинг от агентства АКРА — AA+(RU).
3. Обеспечил стабильное 100%- е выполнение утвержденных акционерами годовых планов .
4. Обеспечил рост показатель выполнения бизнесом разработанных по итогам проверок
корректирующих мероприятий с 49 до 92% ( с момента создания функции внутреннего
аудита ).
Август 2011 —
Март 2015
3 года 8 месяцев
Вертолеты России , ОАО
Москва , russianhelicopters.aero
Тяжелое машиностроение
• Продукция авиационной , аэрокосмической , вертолетной промышленности (продвижение ,
оптовая торговля )
• Авиационная , вертолетная , аэрокосмическая промышленность
Директор департамента внутреннего аудита / член ревизионных
комиссий предприятий Холдинга
1. Организация аудиторских проверок предприятий холдинга (более 10 компаний ) по
направлениям :
- эффективность бизнес -процессов ;
- соответствие корпоративным стандартам и нормативным актам (внутренний и внешний
комплаенс );
- отражение в учете результатов финансово -хозяйственной деятельности ;
- выявление и расследование злоупотреблений .
2. Разработка рекомендаций по результатам проверок , контроль их исполнения .
3. Консультирование менеджмента по вопросам внутреннего контроля , управления рисками ,
оптимизации бизнес -процессов , разработке регламентов и стандартов .
4. Подготовка отчетности для высшего руководства и Комитета по аудиту Совета директоров .
5. Организация работы ревизионных комиссий предприятий холдинга .
Ключевые результаты :
1. За первый год работы по заданию Комитета по аудиту для целей планируемого выхода
компании на IPO организовал функцию внутреннего аудита , включая :
- разработку методологии в соответствии с Международным стандартами внутреннего аудита ,
- подбор команды квалифицированных аудиторов (19 чел .).
2. За второй год работы обеспечил полное покрытие проверками предприятий холдинга .
3. Внедрил корпоративную «линию доверия », позволившую выявить существенные
нарушения хозяйственной деятельности , включая злоупотребления .
4. Контроль своевременного устранения выявленных в ходе проверок существенных
недостатков позволил :
- повысить финансовые результаты по договорам с контрагентами ,
- сократить неэффективные затраты ,
- взыскать неустойки за нарушения договоров ,
- предотвратить наложение штрафов , возбуждение уголовных и административных дел против
компании и ее должностных лиц .
Июнь 2009 —
Июнь 2010
1 год 1 месяц
Почта России
Россия , www.russianpost.ru
Перевозки , логистика , склад , ВЭД
• Курьерская , почтовая доставка
Руководитель департамента методологии внутреннего контроля и
аудита
Cep ков Ba лерий • Резюме обновлено 17 сентября 2025 в 23:43
1. Организация и проведение процедур внутреннего аудита :
- разработка программ проверок ;
- контроль качества выполнения проверок .
2. Консультирование менеджмента по вопросам оптимизации бизнес -процессов , разработке
регламентов и стандартов .
Управление персоналом департамента (6 чел .).
Ключевые результаты :
1. Разработал методологию внутреннего аудита в соответствии с Международными
стандартами внутреннего аудита .
2. Выполнил поставленные руководством цели по организации и проведению плановых
проверок .
Июль 2008 —
Июнь 2009
1 год
KPMG
www.kpmg.ru
Финансовый сектор
• Аудит , управленческий учет , финансово -юридический консалтинг
Старший консультант группы расследований (Форензик )
Участие в консалтинговых проектах по направлениям :
- проведение расследований (коррупция , хищения , фальсификация финансовой отчетности ).
Ключевые результаты :
Обеспечил выполнение поручений по проверкам по заданию клиентов в сферах : энергетика ,
электроника и оптово -розничная торговля .
Октябрь 2003 —
Июнь 2008
4 года 9 месяцев
Протек , Центр Внедрения
www.protek.ru
Медицина , фармацевтика , аптеки
• Фармацевтическая продукция (производство )
• Фармацевтическая продукция (продвижение , оптовая торговля )
Промышленное оборудование , техника , станки и комплектующие
• Медицинское , диагностическое оборудование , инструменты (продвижение , оптовая
торговля )
Зам . начальника управления внутреннего аудита (ведущий аудитор -
до 2006)
1. Функциональное руководство внутренним аудитом в ДЗО : планирование и контроль работы .
2. Разработка методологии внутреннего контроля и аудита .
3. Сопровождение процесса внешнего аудита по МСФО .
Ключевые результаты :
- Обеспечил сопровождение внешнего аудита (получены положительные заключения ,
компания успешно вышла на IPO ( привлечено 400 млн долл . США )).
Образование
Высшее
2001 Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации , Москва
Факультет финансы и кредит , Финансы и кредит
Повышение квалификации , курсы
2013 The IIA's 2013 International Conference, Orlando, FL
Cep ков Ba лерий • Резюме обновлено 17 сентября 2025 в 23:43
the Institute of Internal Auditors
Тесты , экзамены
2021 CRMA (Certification in Risk Management Assurance)
the Institute of internal auditors, Сертифицированный аудитор системы управления рисками
2010 CFE (certified fraud examiner)
the Association of Certified Fraud Examiners, Сертифицированный специалист по расследованию
мошенничества
2007 CIA (certified internal auditor)
the Institute of internal auditors, Сертифицированный внутренний аудитор
2006 ACCA DipIFR
the Association of Chartered Certified Accountants, Сертифицированный специалист по учету и
отчетности
Навыки
Знание языков Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый
Французский — B1 — Средний
Шведский — B2 — Средне -продвинутый
Навыки fraud investigation Internal Audit Internal Control Risk management
Corporate Governance Внутренний аудит
Проведение внутренних расследований Внутренний контроль
Управление рисками Аудиторские проверки Риск -менеджмент
Организаторские навыки Руководство коллективом
Ревизия финансово -хозяйственной деятельности компании Аудит
Анализ рисков Оценка рисков
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Рекомендации АО "Просвещение "
Михаил Кожевников (Генеральный директор )
Обо мне Профессиональные навыки :
1. Опыт работы в сфере внутреннего аудита и контроля более 20 лет .
2. Использование в работе знаний Международных стандартов внутреннего аудита ,
стандартов внутреннего контроля и управления рисками (COSO Internal control, COSO ERM,
ISO 31000).
3. Опыт формирования и развития эффективной команды .
4. Опыт построения модели внутреннего аудита , разработки риск -ориентированного
планирования и составления детальных программ внутреннего аудита .
5. Разработка методологии внутреннего аудита , внутреннего контроля и управления
рисками .
Cep ков Ba лерий • Резюме обновлено 17 сентября 2025 в 23:43
6. Опыт проведения риск -ориентированных проверок , разработки по их результатам
практических рекомендаций для повышения эффективности компании .
7. Экспертиза в области расследования корпоративного мошенничества (злоупотреблений ).
8. Описание бизнес -процессов (в нотации BPMN 2.0). Умение анализировать
бизнес -процессы и «узкие места » производственного предприятия
9. Умение применять количественные методы оценки рисков .
Профессиональные качества :
1. Развитые управленческие навыки .
2. Вдохновляющее лидерство и эмоциональный интеллект .
3. Деловая проницательность .
4. Развитые коммуникативные навыки и навыки переговоров .
5. Умение мыслить системно , анализировать и оценивать информацию , выявлять
причинно -следственные связи , делать объективные выводы и расставлять приоритеты .
6. Критическое мышление .
7. Умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации .
8. Ориентация на результат .
Опытный пользователь ПО :
- MS Office ( полный пакет );
- системы учета (1 С, SAP, MS Axapta);
- системы анализа рисков (ModelRisk, @Risk)
- описание бизнес -процессов (ARIS).
Cep ков Ba лерий • Резюме обновлено 17 сентября 2025 в 23:43
26 октября, 2016
Наталья
Город
Москва
Возраст
37 лет (17 мая 1988)
26 октября, 2016
Григорий
Город
Москва
Возраст
53 года (29 декабря 1969)
28 октября, 2016
Мадия
Город
Москва
Возраст
54 года ( 5 июня 1971)